ブログ・お役立ち情報
税務・会計に関する最新情報やお役立ち記事をお届けします
西東京市で税理士を探すなら|地域密着の税理士の選び方
西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)で税理士をお探しの方へ。地域密着の税理士を選ぶメリットと失敗しない選び方、相談できる内容を解説します。
税理士を変更するベストタイミングと乗り換えの流れ・注意点
今の税理士に不満があるなら。変更のベストタイミング、引継ぎ資料、乗り換えの流れと注意点を解説。スムーズに乗り換えるコツがわかります。
事業承継の相談はいつ・誰に?進め方と税理士に相談するメリット
後継者や自社株、税金が心配な経営者へ。事業承継の相談はいつ・誰にすべきか、進め方と税理士に相談するメリットをわかりやすく解説します。
中間申告・中間納付の実務(7/31期限)|12月決算法人の対応
12月決算法人の7/31期限の中間申告。予定申告と仮決算のどちらが得か、判定と納付の実務を、業績に応じた選び方とあわせて解説します。
相続税申告の費用と流れ|税理士に依頼するメリットと料金の目安
相続税の申告が必要か、税理士に頼むといくらか不安な方へ。申告の流れと費用の目安、依頼するメリットをわかりやすく解説します。申告期限は10か月。
税理士の顧問料の相場と選び方|料金体系と依頼のタイミング
税理士の顧問料はいくらが相場?料金体系の内訳と、料金だけで選ばない税理士の選び方、依頼のベストタイミングを解説します。
法人成りのメリット・デメリットと費用|個人事業主が法人化を判断する目安
「そろそろ法人化すべき?」と迷う個人事業主へ。法人成りのメリット・デメリット、設立費用、判断の目安を個人vs法人の比較表つきで解説します。
予定納税の減額申請(7/15期限)はすべき?判断基準と手続き
今年の所得が減りそうなら予定納税の減額申請を。7/15期限の申請をすべきかの判断基準と手続き、資金繰りへの効果を解説します。
労働保険年度更新の提出期限(7/10)直前チェックと納付方法
7/10期限の労働保険年度更新が間に合わない方へ。直前チェックリストと納付方法、延納(分割)、間に合わないときの対応まで解説します。
税務調査が来たらどうする?流れ・対応・税理士の役割を解説
突然の税務調査の連絡に不安な経営者へ。まず落ち着いて。調査の流れと当日の対応、税理士立会いの役割と費用を、元国税局OB在籍事務所が解説します。
夏季賞与の社会保険料・源泉所得税の計算方法|早見表つき
夏の賞与の天引き計算に迷う担当者へ。社会保険料と源泉所得税の計算方法を早見表つきで解説。賞与支払届の提出まで実務目線で整理します。
源泉所得税の納期の特例とは|7月10日納付の実務と注意点
源泉税を年2回にまとめられる納期の特例。7/10納付の実務と納付書の書き方、納め忘れのペナルティを解説。納付漏れの不安を解消します。
社会保険の算定基礎届の書き方と提出(7/10期限)|記入例つき
毎年書き方に迷う算定基礎届を記入例つきで解説。4〜6月の給与で標準報酬月額を見直す定時決定の対象者・提出方法・注意点まで、7/10期限に向けて整理します。
上半期決算と下半期の経営計画策定の実務
上半期決算の総括、通期着地見込みと予算の見直し、下半期のアクションプラン、資金繰り・納税予測の更新、税制優遇の活用検討まで税理士法人みらいが整理します。
クラウド会計導入時の税務上の論点と実務注意点
電子帳簿保存法第7条の電子取引データ保存、自動仕訳の精度確認、消費税・インボイスの税区分、税理士連携、導入ステップまで実務目線で整理します。
海外取引における源泉徴収義務と租税条約の確認
所得税法第212条等の源泉徴収義務、非居住者・外国法人への支払の取扱い、租税条約による軽減・免除、租税条約に関する届出書まで整理します。
中小企業の人材投資と人材開発支援助成金の活用
人材開発支援助成金(厚生労働省)の概要、賃上げ促進税制の教育訓練費上乗せとの連携、助成金と税制の併用の考え方まで税理士法人みらいが整理します。
6月に届く予定納税通知書の確認と減額申請の判断
所得税法第104条の基準額15万円以上の判定、第1期7月・第2期11月の納期限、第111条の減額申請(7/15・11/15)、判断のポイントまで整理します。
設備投資の意思決定における税務最適化のポイント
租税特別措置法第42条の6の投資促進税制(30%特別償却・7%税額控除)、第42条の12の4の経営強化税制、特別償却と税額控除の使い分けを整理します。
賃上げ促進税制の実際の適用ステップと申告書記載例
租税特別措置法第42条の12の5の増加率判定(1.5%→15%・2.5%→30%)、教育訓練費・両立支援の上乗せ、5年繰越、申告書記載手順まで整理します。
6月の月次決算と上半期の経営振り返りの実務
月次決算の早期化手順、予算実績差異分析、KPIの見直し、上半期の税務確認、下半期に向けた経営改善のポイントまで税理士法人みらいが整理します。
確定申告の誤りに気づいたら|修正申告と更正の請求
国税通則法第19条の修正申告、第23条の更正の請求(法定申告期限から5年以内)、第65条の過少申告加算税、自主申告による加算税の取扱いまで整理します。
株主総会後の役員報酬改定と議事録整備の実務
会社法第361条の決議、法人税法第34条の定期同額給与、改定可能時期(事業年度開始3か月以内)、議事録の整備ポイントまで実務目線で整理します。
法人税の中間納付の実務(予定申告と仮決算の使い分け)
法人税法第71条の予定申告と第72条の仮決算による中間申告の使い分け、判定基準(前期確定税額10万円超)、申告・納付期限まで整理します。
中小企業の決算賞与の税務処理と支給判断
未払計上の3要件(法人税法施行令第72条の3)、損金算入時期、所基通36-9の収入計上時期、役員賞与との違い、支給の経営判断まで整理します。
労働保険年度更新の最終提出チェックリスト(7/10期限)
労働保険徴収法第19条に基づく確定・概算保険料の精算、申告書記入の最終確認、延納(分割納付)、e-Gov電子申請の提出チェックまで整理します。
賞与支給時の社会保険料・源泉所得税の計算と実務
標準賞与額の上限(健康保険年573万円・厚生年金月150万円)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の使い方、賞与支払届・納付まで整理します。
6月開始の住民税特別徴収の実務確認とよくあるミス
地方税法第317条の6・第321条の5に基づく6月支給給与からの天引き開始、税額決定通知書の確認、給与計算ソフトへの反映、退職・転職時の異動処理まで整理します。
6月の労働保険年度更新に向けた準備チェックリスト
6/1〜7/10の労働保険年度更新に向けた5月の準備を、賃金集計、e-Gov電子申請の準備、社労士・税理士との連携まで税理士法人みらいが整理します。
電子帳簿保存の実務|中小企業の対応ステップ
電子帳簿保存法第7条の電子取引データ保存義務、3要件(真実性・可視性・検索性)、優良電子帳簿の特典、中小企業の段階的導入ステップを整理します。
経費精算ルールの整備と社内規程の作り方
中小企業の経費精算ルールを、旅費規程・交際費規程の作り方、所得税法上の日当の取扱い、電子帳簿保存法対応、税務調査での頻出論点まで整理します。
海外取引の消費税|輸出免税とリバースチャージ
消費税法第7条の輸出免税、輸入時の消費税、消費税法第4条第3項のリバースチャージ方式まで、中小企業の海外取引の消費税実務を体系的に整理します。
設備投資の即時償却・税額控除制度の活用
租税特別措置法第42条の6の中小企業投資促進税制(30%特別償却・7%税額控除)と中小企業経営強化税制(即時償却・10%税額控除)を比較解説します。
中間決算を経営改善に活かす方法
中間決算(半期決算)を経営改善に活かす実務を、月次決算との違い、KPIの見直し、予算実績差異分析、経営計画の修正まで税理士法人みらいが整理します。
役員退職金の準備と税務上の留意点
法人税法第34条の損金算入要件、功績倍率法による適正額算定、所得税法第30条の退職所得控除、株主総会決議、保険・共済の活用まで整理します。
インボイス制度への中小企業対応|2026年最新
インボイス制度の中小企業対応を、消費税法第30条第7項の保存義務、2割特例の終了、80%→50%への経過措置縮小、システム対応まで2026年最新で整理します。
株主総会の開催準備と決算公告の実務
会社法第296条の3か月以内ルール、招集通知、計算書類の承認、決算公告(会社法第440条)まで、中小企業の株主総会実務を整理します。
中小企業の人材育成投資と教育訓練費の税務
租税特別措置法第42条の12の5の賃上げ促進税制の上乗せ要件(+10%控除)、対象範囲、人材開発支援助成金との連携まで税理士法人みらいが整理します。
6月開始の住民税特別徴収切替実務
地方税法第317条の6に基づく義務、5月中下旬の通知書受領、給与計算ソフトへの反映、6月支給分からの控除開始、退職時の異動処理まで整理します。
不動産所得の確定申告|計算方法と必要経費
所得税法第26条の計算式、減価償却・修繕費・固定資産税の必要経費、青色申告の活用、5棟10室基準、損益通算と損失繰越まで整理します。
5月決算法人の決算実務|申告期限と提出書類
法人税法第74条の申告期限(原則7/31)、棚卸・残高確認、決算整理仕訳、株主総会、税務申告書類一式まで5月決算法人の決算実務を整理します。
自動車税・軽自動車税の納付期限と経費処理
地方税法第148条の自動車税種別割と軽自動車税種別割の納付期限(5/31が多数)、事業用車両の経費計上、グリーン化特例まで2026年版で整理します。
GW明けの売掛金・買掛金管理と資金繰り改善
GW明けの月次締め処理、売掛金エイジング、買掛金支払スケジュール、12か月先までの資金繰り表見直しと運転資金改善策を整理します。
新年度の経理スタート|5月にやるべき経理タスク総まとめ
GW明けの月次決算、自動車税納付(5/31)、5月決算法人の準備、住民税特別徴収切替(6月開始)、労働保険年度更新の準備まで5月の経理実務を整理します。
労働保険年度更新の実務|2026年度の手続きと電子申請
労働保険徴収法第19条に基づく6/1〜7/10の提出期限、概算保険料・確定保険料の精算、賃金集計表の作り方、e-Govによる電子申請まで実務目線で整理します。
法人の中間申告(予定申告)の仕組みと納付管理
法人税法第71条の前期実績基準10万円超の判定、仮決算方式、消費税の中間申告(年1回・年3回・年11回)まで法人の中間納付実務を整理します。
中小企業の賃上げ促進税制(2026年度)活用ガイド
租税特別措置法第42条の12の5に基づく上乗せ要件、控除率15%/30%、教育訓練費・両立支援加算、5年繰越措置まで2026年度版を整理します。
副業所得の税務|会社員が知っておくべき確定申告のポイント
雑所得・事業所得の区分、所得税法第121条の20万円ルール、必要経費の範囲、住民税の申告まで会社員の副業税務を実務目線で解説します。
個人事業主の予定納税|2026年度の納付スケジュールと振替納税の活用
所得税法第104条に基づく予定納税基準額の判定、第1期7/31・第2期11/30の納期限、振替納税のメリット、減額申請の実務まで整理します。
GW前後の経理・労務スケジュール管理ガイド
ゴールデンウィーク前後の給与繰上支給、社会保険料控除のズレ、労働保険年度更新スケジュール、5月決算法人の対応まで4〜5月の経理・労務実務を整理します。
固定資産税・都市計画税の課税明細書チェックポイントと不服申立ての実務
4月に届く課税明細書の見方、住宅用地の特例や償却資産の確認ポイント、評価に対する審査申出(3か月以内)の流れを実務目線で整理します。
新入社員の給与・源泉所得税・社会保険の実務対応ガイド
4月入社の給与日割り計算、扶養控除等申告書の回収、社会保険・雇用保険の資格取得届(5日以内)など、初任給支給までの実務を整理します。
経営計画と資金調達の連携で実現する成長戦略
経営計画を資金調達力に変える実務を、数値計画の作り方、金融機関への説明、経営力向上計画など認定制度の活用まで整理します。
電子取引データ保存の実務対応ガイド
電子帳簿保存法の電子取引データ保存義務化への実務対応を、真実性・可視性・検索性の3要件と猶予措置の運用まで具体的に解説します。
2026年度雇用保険料率改定への実務対応
2026年度の雇用保険料率改定を前提に、給与計算システムへの反映、労働保険年度更新、従業員への周知まで実務対応を整理します。
研究開発税制(R&D税制)の活用メリット
研究開発税制の一般型・中小企業技術基盤強化税制・オープンイノベーション型の違いと試験研究費の範囲、控除率の使い分けを解説します。
不動産オーナーのための青色申告ガイド
不動産オーナーが青色申告を活用するための事業的規模(5棟10室基準)、65万円控除の要件、必要経費・減価償却の実務を整理します。
M&Aにおける税務デューデリジェンスの重要性
M&Aの税務DDの目的、対象範囲、典型的な発見事項、スキーム選択(株式譲渡・事業譲渡)との関係を中小企業の実務視点で解説します。
税務調査でよく指摘される項目と対策
売上の期ずれ、交際費・福利厚生費の区分、役員給与、同族会社取引など、税務調査の頻出指摘事項と日常経理での防御策を整理します。
法人の社宅制度を活用した節税スキーム
役員・従業員の手取り増と法人の節税を同時に実現できる社宅制度について、賃貸料相当額の計算と運用実務、税務調査の論点を解説します。
消費税の簡易課税制度の選択判断と届出
簡易課税制度のみなし仕入率、適用要件、選択届出の期限、本則課税との比較、インボイス2割特例との関係を具体例で解説します。
役員報酬の改定タイミングと税務上の留意点
定期同額給与・事前確定届出給与の要件、改定タイミング、社会保険料への影響まで、役員報酬の最適化を実務目線で整理します。
法人の決算期変更メリットと手続きの流れ
決算期変更のメリットと定款変更・異動届出書の手続き、みなし事業年度と消費税の判定論点まで税理士が実務目線で解説します。
決算期を迎える前に確認したい経理チェックリスト
決算3か月前・1か月前・直前にやるべき経理チェックリストを時系列で整理。中小企業が決算を経営の機会に変えるための実務ガイド。
2026年度税制改正|中小企業が押さえるべき実務ポイント
防衛特別法人税、賃上げ促進税制、中小企業経営強化税制、電子帳簿保存法など、2026年度改正の実務対応ポイントを整理します。
確定申告の基礎知識と手続きガイド
確定申告の基本的な仕組みから、青色申告・白色申告の違い、必要書類、申告期限まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
2026年(令和8年)税制改正大綱のポイント解説
2026年度の税制改正大綱における主要な変更点を、個人・法人それぞれの視点からわかりやすく解説します。
法人設立の手順と税務上のメリット・デメリット
株式会社と合同会社の違い、設立費用、法人化による節税効果など、法人設立を検討する際に知っておくべきポイントを解説します。
相続税の基礎知識|基礎控除から申告まで
相続税の基礎控除額の計算方法、税率、申告期限、配偶者の税額軽減など、相続税に関する基本的な知識を網羅的に解説します。
インボイス制度の実務対応ポイント
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要から、登録方法、経過措置、実務上の注意点まで詳しく解説します。
事業承継の進め方と税制優遇措置
事業承継の3つの方法(親族内・従業員・M&A)と、事業承継税制の特例措置について、計画策定から実行までの流れを解説します。
贈与税の仕組みと非課税特例の活用法
贈与税の基礎控除、暦年課税と相続時精算課税の違い、住宅取得資金や教育資金の非課税特例など、贈与税の仕組みを詳しく解説します。
年末調整の手続きと注意点
年末調整の対象者、必要書類、各種控除の適用方法など、経営者・経理担当者が押さえるべきポイントを解説します。
消費税の軽減税率制度を正しく理解する
消費税の軽減税率(8%)の対象品目、標準税率(10%)との区分、仕入税額控除の計算方法について解説します。
経費として認められるもの・認められないもの
事業に関する支出のうち、税務上経費として認められるもの・認められないものの判断基準と具体例を解説します。
税務調査の流れと適切な対応方法
税務調査の種類、事前通知から調査当日の流れ、修正申告、更正処分など、税務調査への適切な対応方法を解説します。
個人事業の開業届と青色申告承認申請
個人事業を始める際に必要な開業届出書の書き方、青色申告承認申請書の提出期限、届出先など、開業時の手続きを解説します。
電子帳簿保存法の改正ポイントと対応策
電子帳簿保存法の改正内容、電子取引データの保存要件、スキャナ保存の要件緩和など、実務対応のポイントを解説します。
生前にできる相続対策5つのポイント
生前贈与、生命保険の活用、不動産の活用、遺言書の作成など、生前にできる相続対策について解説します。
法人税の節税対策|中小企業が活用すべき制度
中小企業向けの法人税の節税対策として、各種税制優遇措置、経費の計上方法、決算対策などを解説します。
社会保険料の仕組みと経営への影響
健康保険・厚生年金保険の仕組み、保険料の計算方法、会社負担分の経理処理など、社会保険料に関する基礎知識を解説します。
寄附金控除の種類と計算方法
寄附金控除の対象となる団体、所得控除と税額控除の違い、計算方法、確定申告での手続きについて解説します。
ふるさと納税の仕組みと確定申告での手続き
ふるさと納税の仕組み、控除額の計算、ワンストップ特例制度、確定申告が必要なケースについて解説します。
書面添付制度のメリットと活用法
税理士法第33条の2に基づく書面添付制度のメリット、税務調査との関係、活用のポイントについて解説します。
経営計画の策定と税理士の活用法
経営計画書の作成方法、数値計画と行動計画の立て方、税理士を経営パートナーとして活用するメリットについて解説します。